update

Disponível na versão: 1.13+

Actualiza uma nota de débito de fornecedor.

O campo discount de cada elemento do conjunto products, caso seja preenchido, deve ser valor em percentagem, de 0 a 100.

O campo exemption_reason de cada elemento do conjunto products torna-se obrigatório caso o conjunto taxes esteja vazio, não contenha elementos cujo imposto correspondente seja do tipo IVA ou que estes tenham valor zero.

O campo value de cada elemento dos conjuntos taxes existentes torna-se obrigatório caso o imposto definido por tax_id seja um imposto cujo valor seja definido por artigo.

Todos os campos *_id apenas aceitam valores válidos. Esses valores podem ser consultados nos respectivos endpoints da API.

O campo maturity_date_id é opcional, e deverá escolher um prazo de vencimento que se coadune com a data de vencimento enviada, tanto ao nível dos dias, como da descrição daquele. O prazo de vencimento é meramente apresentacional. Se não o enviar, a impressão do documento dirá "pronto pagamento", independentemente da data de vencimento.

O campo status aceita os valores 0 (por defeito, caso não seja preenchido) e 1, que correspondem, respectivamente, aos estados de rascunho e fechado.

Para criar documentos noutras moedas, os campos exchange_currency_id e exchange_rate devem ser preenchidos. O campo exchange_currency_id deverá ser preenchido com um id de moeda válido, que pode consultar no endpoint currencies/getAll. O campo exchange_rate deverá ser preenchido com o valor monetário apropriado. Pode consultar as tabelas de conversão que actualizamos todos os dias, no endpoint currencyExchange/getAll.

Ao fechar o documento, serão movimentados stocks, caso um ou mais dos seus artigos tenha gestão de stocks. Se a sua empresa tiver armazéns definidos, pode preencher o campo warehouse_id de cada artigo, para que o stock seja movimentado num armazém em concreto. Se não indicar qual o armazém, o stock será movimentado no armazém pré-definido do artigo ou, caso nenhum esteja pré-definido, no pré-definido da empresa.

Pedido

https://api.moloni.pt/v1/supplierDebitNotes/update/?access_token=[current_access_token]

Parâmetros
company_id int

Obrigatório

document_id int

Obrigatório

date date

Obrigatório

expiration_date date
maturity_date_id int
document_set_id int

Obrigatório

supplier_id int

Obrigatório

your_reference string
products array

Obrigatório

product_id int

Obrigatório

name string

Obrigatório

summary string
qty float

Obrigatório

price float

Obrigatório

discount float
order int
exemption_reason string
warehouse_id int
taxes array
tax_id int

Obrigatório

value float
order int
cumulative int
exchange_currency_id int
exchange_rate float
notes string
status int
Nota
- O parâmetro qty tem como default 50 e o offset 0, sendo que o máximo qty é 50;
- Campos de preenchimento facultativo, significa que podem ser uma string vazia ou zero, dependendo do respectivo tipo.
Resposta
{
	valid: 1
}
Lista de erros possíveis
Sempre que existir um erro no preenchimento dos campos, será devolvido via JSON o objeto com os erros indexado pela ordem dos campos.
As mensagens de erro, são devolvidas sob a forma de códigos, e para perceber quais os erros disponíveis e como interpretar as mensagens recebidas, consulte esta ligação.

© 2024 Moloni

Software de faturação online

Certificado pela Autoridade Tributária N.º 2860